Nota de Cargo / Debito

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Nota de Cargo / Debito

En esta sección aprenderá a crear una Nota de Cargo (Débito) por el incumplimiento del pago u otro motivo por parte del cliente.

Pasos a seguir:

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Cobrar, Movimientos y Movimientos, nos aparecería una ventana como la siguiente:

Cuentas Por Cobrar Movimiento Cargo

2. Seleccionamos el Tipo de Movimiento y damos clic en el botón "Agregar".

BTN - AgregarBTN - Agregar - Pequeño

3. Nos aparecerá la siguiente ventana.

Cuantas Por Cobrar Movimiento Cargo Nuevo

4. Cliente: aquí colocaremos el NIT o buscaremos (Lupa Pequeña) al cliente que le estaremos Abonando a su cuenta con nosotros. Para este ejemplo usaremos el siguiente cliente:

Cuantas Por Cobrar Movimiento Cargo Cliente Antes

Campo

Descripción

Nombre:

Aquí aparecerá automáticamente el nombre del cliente al buscarlo.

Cobrador:

Aquí aparece el nombre del cobrador o lo tendrá que seleccionar.

Descripción:

Aquí colocaremos una breve descripción.

Total con IVA:

Aquí colocaremos el total de lo que el cliente esta abonando a su deuda y después le damos un clic en Grabar para que se genere el abono.

 

Ahora, al cerrar la ventana y dar clic en el botón "Consultar", le aparecerá el desglose de las facturas que se están cancelando con este abono.

Cuantas Por Cobrar Movimiento Cargo Lleno

5. Por último, vera el saldo que tienes el cliente (consúltelo en la sección Clientes de Cuentas por Cobrar).

Cuantas Por Cobrar Movimiento Cargo Cliente Despues

6. Y de esta manera creamos un Cargo a la deuda del Cliente.